發表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網校
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1.未經授權許可訪問系統不會對下列哪個方面產生負面影響?
A:關鍵表格的準確性;B:審計線索的可靠性;
C:開發人員訪問生產系統的機會;D:對存取控制記錄的定期審查。
2.
內部審計師正在評價賒銷的批準和監督情況,以下哪一個是控制薄弱環節?
A:銷售部門負責確定客戶的信用等級;B:董事會財務委員會定期審查賒銷標準;
C:未能達到賒銷標準的客戶必須在發貨時用現金支付貨款;D:賒銷部門負責批準對所有客戶的運貨。
3.有關背景:要求某大公司的內部
審計師對公司的生產計劃系統進行復核。利用在連接于本地局域網(LAN)的電腦上收集到的生產數據得到通過電子數據交換進行的采購情況。采購是根據下一個月的生產計劃和已得到批準的材料需求計劃(MRP)向經過批準的供貨商購買的。每單位產品所需的零部件數量是由MRP確定的。
由于所需的生產零部件短缺,生產線一度停工。管理層希望了解產生這一情況的原因。為此目的請問下列審計步驟中哪一個為最好?
(責任編輯:中大編輯)